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qg钱柜娱乐777公司认真贯彻落实省国资委《关于加强所出资企业内部审计工作的通知》精神
    为进一步做好企业内部审计工作,强化企业内部监督与风险控制,提高经营管理水平,保障国有资本保值增值和企业可持续发展,qg钱柜娱乐777公司向各部室、各下属单位转发了省国资委《关于加强所出资企业内部审计工作的通知》(闽国资函监事[2011]150号)(以下简称《通知》),并根据工作实际情况,提出以下贯彻意见:
    一、以贯彻落实通知精神为契机,在qg钱柜娱乐777公司内部进一步形成尊重审计、支持审计、自觉接受审计监督的良好氛围。公司要切实加强对内部审计工作的领导,各部门和权属公司要充分认识内部审计工作的重要性,支持内部审计人员依法履职,为内部审计工作的开展提供良好的工作条件。
    二、设立董事会的企业,有条件的应成立审计委员会,以加强内部审计工作的指导和监督。在未成立审计委员会之前,应充分发挥监事会作用,确定监事会、监事的权利义务,明确监事会行使权利的途径及保障,以便及时对存在的问题予以督促、整改和落实。未设立董事会的权属公司,应当加快法人治理结构建设,完善内部控制机制,明确工作责任,积极探索符合企业实际需要的内部审计监督体系。
    三、进一步加强内部审计队伍建设。现代企业管理对审计人员素质与专业知识技能提出了更高要求,为此,内审人员应注重自身素质的培养,保证一定学时的业务培训,并通过持续的后续教育,不断更新知识结构,创新思路,切实履行工作职责,提升内部审计专业胜任能力。
    四、不断完善内部审计制度建设。建立和完善审计监督制度,是确保审计工作取得成效的重要保障。审计部门要按照内部审计工作有关要求,结合自身实际情况,建立健全内部审计工作制度,推动内部审计工作制度化、规范化。在qg钱柜娱乐777公司现有《内部审计工作规定》、《企业负责人经济责任审计管理办法》等制度基础上,要对审计整改落实工作制定办法予以强化。
    五、结合qg钱柜娱乐777公司战略发展和审计目标,加强内部审计工作力度,促进内部审计职能转变,将审计职能由单纯监督检查转向监督服务,审计目标从查错纠弊转向内控评价和风险评估。
    六、推动审计信息化建设。实现审计信息的集中管理和应用,是提高审计工作效率的重要手段。利用审计软件可及时排查审计疑点,发现被审单位存在的问题,实现对审计对象的动态监控和实时分析,揭露存在隐患。建议加快审计信息系统建设,运用专业审计软件系统和信息平台,提高审计工作质量和效率。
    七、充分利用内部审计结果,不断提升审计价值。审计意见的落实和审计成果的运用是审计工作最为重要的环节,是审计职能和作用得以有效发挥的关键。各部门和权属公司要高度重视和认真做好审计意见的落实和审计成果的运用工作。为使审计工作成果真正落到实处,内部审计要加强对审计结果落实情况的跟踪管理,督促有关部门或所属企业认真进行整改,并将审计结果的应用落实情况与业绩考核等工作结合起来,充分发挥审计的监督作用,不断提升审计价值。
 
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